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来源:     发布日期:2023-02-01

  

  

第一部分 部门所属单位概况 

一、主要职能、职责 

二、机构设置及人员基本情况 

第二部分 2023 预算收支情况 

一、部门预算收支总体情况说明 

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

三、2023 年“三公”经费财政预算安排情况说明 

四、机关运行经费安排情况说明 

五、政府采购预算情况说明 

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分 其他公开事项说明 

一、项目支出绩效目标情况说明 

二、国有资产占有使用情况说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 预算公开zl尊龙凯时集团的联系方式及信息反馈渠道 

第六部分 2023年部门预算公开表 

一、收支总表 

二、收入总表 

三、支出总表 

四、财政拨款收支总表 

五、一般公共预算支出表 

六、一般公共预算基本支出表 

七、一般公共预算“三公”经费支出表 

八、政府性基金预算支出表 

九、国有资产经营预算支出表 

十、项目支出表 

十一、项目绩效目标表 

十二、政府采购预算表 

  

  

第一部分 部门所属单位概况 

一、主要职能、职责 

为全市困难职工提供生活医疗助学救助服务,同时承担 

职业介绍,职业技能培训的组织工作,及在职职工医疗互助 

保障行动窗口服务工作。 

二、机构设置及人员基本情况 

2023年鄂尔多斯市总工会职工服务中心所属鄂尔多斯 

市总工会共有事业单位数 1 家,其中财政拨款的事业单位 1 

家。 

(一)机构基本情况 

鄂尔多斯市总工会职工服务中心所属中心是鄂尔多斯市总工会的公益一类事业单位,为正科级,2022 年新成立单位 

(二)人员基本情况 

2023 年编制数为9人。其中行政编制人数0人,事业编制9人。2022 年末财政供养人员实有人数 8人,比上年净增加8人,其中在职人员8人,比上年净增加8人;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员0人,比上年增加0,其原因是本单位2022年新成立,2021年无实有人数。 

  

第二部分 2023 年部门预算收支情况 

一、部门预算收支总体情况说明 

收入预算 46.97万元,比上年预算增加 9.97万元,增长26.94 %,增加主要是由于新增退休人员工资及在职职工各类保险基数上调。 

支出预算 46.97万元,比上年预算增加 9.97万元,增长26.94 %,增加主要是由于新增退休人员工资及在职职工各类保险基数上调。 

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

2023年部门预算收入情况说明 

部门预算收入46.97万元,其中:一般公共预算拨款 

收入46.97万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  

(二)、2023 年部门预算支出情况说明 

部门预算支出 46.97万元,其中:基本支出4.97万元,占比0%;项目支出42万元,占比100%;事业单位经营支出0万元,占比0%。主要用于在职职工各项保险及公积金支出。 

二、一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

(一)财政拨款规模情况 

财政拨款收支预算46.97万元,包括:一般公共预算财政拨款46.97万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。 

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

1、一般公共服务类1.32万元,比上年预算数增加1.32万元。主要用于退休职工交通补助支出。 

2、社会保障和就业类24.85万元,比上年预算数增加6.85 万元。主要用于职工社会保险费用支出。 

3、卫生健康支出7.8万元,比上年预算数增加0.8万元,主要用于职工卫生健康医疗支出。 

4、住房保障支出13万元,比上年预算数增加1万元,主要用于职工公积金支出。 

  

三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明 

财政拨款“三公”经费支出预算0万元,比上年增加0万元,增长0%。其中: 

1、 因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。主要原因是我单位严格控制因公出国(境)费用出。 

2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,主要原因是我单位严格控制公务接待支出。       

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,增长0%。主要原因是我单位严格控制公务用车购置及运行维护费支出。 

四、机关运行经费安排情况说明 

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2023年,我单位机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年增加0万元,增长0%。主要包括以下支出:办公室费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。 

五、政府采购预算情况说明 

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。 

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

2023年我单位无政府性基金支出预算。 

第三部分 其他公开事项说明 

一、项目支出绩效目标情况说明 

2023年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标 3个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算46.97万元,占全部项目支出预算的100%。 

二、国有资产占有使用情况说明 

截至2023年末,共有车辆0辆, 其中:机要应急车辆 

0等,单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)等 

第四部分 名词解释 

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。 

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

6上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

7基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

8项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

9“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

10机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

第五部分 预算公开zl尊龙凯时集团的联系方式及信息反馈渠道本单位预算公开信息反馈和zl尊龙凯时集团的联系方式: 

联系人: 刘洋       联系电话:8593081 

第六部分 2023年部门预算公开表 

详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表。 

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